送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-16 13:55

你好同學,你不要這樣說你,嗯你是這樣操作的,但是你這樣多少有點兒鉆政策的空子。

李霞老師 解答

2022-05-16 13:55

你們是那種貨物商貿公司嗎?你有庫存嗎?你現在沒有庫存,但是實際有留底稅額呀。

Smile、 追問

2022-05-16 13:59

我現在有庫存的。倉庫里也有貨。

李霞老師 解答

2022-05-16 14:02

你好,如果說你的留底稅額對應的那部分庫存正好是你倉庫里的庫存的話,那你沒必要擔心的,這個還是能應付得過去的。

李霞老師 解答

2022-05-16 14:02

你可以直接告訴稅務局,你說我們暫時銷售不太好。

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同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
對的,借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅(進項轉出)
2022-05-11 15:46:14
同學你好 你們要注銷嗎
2022-06-13 16:56:07
你好同學,你不要這樣說你,嗯你是這樣操作的,但是你這樣多少有點兒鉆政策的空子。
2022-05-16 13:55:36
公司作為一般納稅人,員工報銷費用的專用發票導致賬面留底稅額和庫存不匹配,這種情況通常是不合理的。 一般來說,增值稅的進項稅額抵扣應與企業的采購、生產和銷售等業務活動相關。如果僅僅是員工報銷費用取得的專票,而這些費用并非與企業的存貨采購或生產經營直接相關,那么不應影響庫存與留底稅額的匹配關系。
2024-08-15 16:08:23
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