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天青色等煙雨
于2022-05-16 09:39 發布 ??1038次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-05-16 09:46
對的同學你的理解是正確的
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進項稅額轉出增值稅申報表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉出,你對應進去填寫就可以
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,進項稅額轉出是不是就是填寫增值稅申報表的更正?
答: 你好對的 是這么做的
老師,我12月份申報11月份增值稅的時候,有份發票是員工福利稅費2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二(進項稅額轉出),導致當月多交了2000多元的稅。現在申報12月份的稅時發現增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費,現在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
討論
老師您好!請問增值稅申報表系統自帶出來的進項稅額轉出是什么呀?我看了當月的進項發票沒有紅沖這么多稅額的發票呀
存貨盤點因管理不善導致的盤虧而進項轉出的金額,在增值稅申報表中是填列在附表二的進項稅額轉出額的非正常損失16欄里嗎
之前增值稅申報表進項稅額轉出錯了,現在要在轉入,怎么更正申報表呢
老師,上月申請紅字信息表給對方了,可是對方沒有開負數發票給我方,現在增值稅申報表已經有這筆進項稅額轉出了,請問這筆分錄要怎么做?
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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