
我們這個化工企業主要生產涂料,應稅消費品含量符合免稅政策,那么我這個“免稅”是0報,還是要填數字,系統出來免稅政策后減免稅額呢?
答: 要填數字,系統出來免稅政策后減免稅額
應交稅費進項有負數,減免稅額有負數請問是怎么回事,應該怎么處理那?
答: 一、“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目有負數,那是做錯誤賬了。 取得進項稅發票的紅字發票,是做“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目的賬務處理。 二、減免稅費有負數,那估計是重新減免稅后,沖銷導致的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
【解除勞動合同一次性補償金】應納稅額不能小于減免稅額。 這個是什么意思?哪里填錯了嘛 其他附表,減免金額都填寫金額都一樣的
答: 同學你好 ?補償額超過規定部分要交稅的,不是全部減免的









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