送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-05-13 20:56

你好,出差期間發生的交通費、住宿費、出差補貼計入差旅費 借:管理費用-差旅費692.20 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)37.8 (257/1.09*0.09+16.58=37.8) 貸:銀行存款730

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相關問題討論
你好,業務主題?是什么意思呢?
2024-02-08 17:52:50
同學您好,出差補助是不要發票的。 借:管理費用差旅費730-16.58,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)16.58貸:銀行存款730
2023-08-14 16:11:39
您好,是需要分錄嗎還是
2022-12-08 21:08:17
你好,出差期間發生的交通費、住宿費、出差補貼計入差旅費 借:管理費用-差旅費692.20 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)37.8 (257/1.09*0.09%2B16.58=37.8) 貸:銀行存款730
2022-05-13 20:56:37
你好,是需要做這個業務的分錄?
2023-12-27 08:02:13
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