送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-13 11:33

你好,正常的應該是做第二個,他做第一個,它是為了保證你們欠了人家的錢,應付帳款能醫治,他把那個稅額也暫估了

5fsshz 追問

2022-05-13 11:49

我日常都是暫估借:庫存商品   貸:應付賬款--總供應商       一是不知道商品的具體進價,二是不知道這個暫估的商品是從哪個廠家進貨,所以就簡化了。等來了發票沖回,再具體入賬。

郭老師 解答

2022-05-13 11:51

可以的,這種做的可以沒有問題,準則里面要求的就是按照這個。

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相關問題討論
你好,正常的應該是做第二個,他做第一個,它是為了保證你們欠了人家的錢,應付帳款能醫治,他把那個稅額也暫估了
2022-05-13 11:33:53
您好 請問有沒有開具發票 結轉成本 款項已經退回了么
2019-11-27 14:13:01
你好;這個是公司角度來的話; 借庫存現金貸其他應收款;這樣掛是對的??
2023-05-24 15:57:13
同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
2022-01-26 13:34:54
借其他應收款貸庫存商品。
2022-02-09 14:41:46
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