老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

公司是物業公司,去年年底,其他應付款電費貸方余額為17萬,截止到今年3月份底,貸方余額為14萬,我想把這轉到主營業務收入,可以嗎?該如何轉會計分錄如何做
答: 為啥要轉到收入呢?會計做任何處理都要有依據,不然,就會承擔責任
公司是物業公司,去年年底,其他應付款電費貸方余額為17萬,截止到今年3月份底,貸方余額為14萬,我想把這轉到主營業務收入,可以嗎?該如何轉會計分錄如何做
答: 同學你好 這個可以的 是什么會計準則
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,公司銷售的收入由法人收款,法人在打到公司賬戶。我的分錄是借:其他應收款_法人 貸主營業務收入。法人把錢轉到公司賬戶。借:銀行存款。貸:其他應收款_法人 對嗎記賬軟件有其他應付款_法人,可以用嗎?
答: 可以的,可以這么做的。









粵公網安備 44030502000945號


