
你好老師,我想咨詢一下,我們是銷售方,上月開出一張發票給購買方,購買方抵扣了,然后又說發票信息有誤讓我們作廢。我們讓他們開具信息表,我們按他們的信息表做了一份紅沖,然后我們這邊會計又開具了相同金額的負數發票?現在隔月申報要做進項稅額轉出,我就不明白哪里問題出在哪里
答: 您好 紅沖就是開具負數發票啊 一個意思 您銷售方不需要做進項稅額轉出啊 是銷項稅額負數
老師?我這邊上個月收到了一張進項發票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數發票、我們拿來做賬做進項稅額轉出是這樣嗎
答: 你好? 采購方要進項轉出的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,進項稅額轉出,收到對方公司開來的負數發票怎么做賬?
答: 你好,學員,這個 借成本或者費用 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出
請問老師,我們是汽車4S店,每個月都會有廠家給我們折讓,我們開紅字信息表,廠家根據信息表開負數發票,請問,下月初申報的時候進項稅額轉出的數據是自動出來的嗎,可以手動改數據嗎
購買方8月份開具了紅字信息表(銷售返利),9月初申報8月份的稅費時,做了進項稅額轉出,但是現在已經是9月底了,銷售方沒有開負數發票,且說8月份的那筆返利暫時取消,那現在購買方怎樣處理?
老師??我們是購買方,銷售方開的負數發票給我們,我們開具紅字信息表那這張負數發票要做賬嗎我們購方需要做進項稅額轉出嗎還是不需要操作










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