送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-11 10:35

同學你好
原分錄負數紅沖

Happy 追問

2022-05-11 11:27

我的意思是那張原來的出口發票要怎么入賬,不是說紅沖的要怎么入賬  原來的那張是未出口但是先開了發票

樸老師 解答

2022-05-11 11:33

你要做出口的分錄嗎
是生產型還是外貿型

Happy 追問

2022-05-11 11:45

生產型和外貿型有什么區別?

樸老師 解答

2022-05-11 11:49

同學你好
分錄是不一樣的

Happy 追問

2022-05-11 11:55

好的  是生產型的呢

樸老師 解答

2022-05-11 12:00

同學你好


:賬務處理如下:

  1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。

  借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等

    貸:銀行存款/應付賬款等。

  2、出口貨物

  借:銀行存款/應收賬款等

    貸:主營業務收入

  結轉成本

  借:主營業務成本

    貸:庫存商品。

  3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:

  借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)

      應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額)

      主營業務成本(當期不得免征和抵扣稅額)

    貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)

        應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。

  4、收到出口退稅款

  借:銀行存款

     貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。

Happy 追問

2022-05-11 14:03

沒出口的也可以入應收?

樸老師 解答

2022-05-11 14:10

同學你好
你不是有業務發生嗎

Happy 追問

2022-05-11 15:45

這應該不算入當月出口額吧?入了應收之后這筆單次月紅沖   次月才出口算次月的出口額?只是賬上先這樣做?

樸老師 解答

2022-05-11 15:47

同學你好
你也可以出口的那個月做

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相關問題討論
同學你好 原分錄負數紅沖
2022-05-11 10:35:53
出口退稅的進項發票入賬,通常會涉及到兩個會計科目,即應交稅費和進項稅額。首先,你需要將發票金額記入應交稅費,然后將稅額記入進項稅額。具體的記賬分錄是:借:應交稅費,貸:銀行存款。然后再借:進項稅額,貸:應交稅費。
2023-07-19 09:40:18
當做含稅收入踢說做增值稅
2023-02-19 14:36:23
出口發票和收入都是FOB價格
2019-12-26 16:03:46
還是做無票收入就是了
2026-03-03 16:22:26
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