送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-11 09:17

您好,是借應付職工薪酬工資,貸其他應付款

秋茴 追問

2022-05-11 09:26

老師,先做計提工資的分錄啊?借:管理費用-工資 貸:其他應收款-個人餐費/社保  貸:應付職工薪酬-工資,我是這樣做的。

小林老師 解答

2022-05-11 09:30

您好,不是,就是您確認10是稅后還是稅前

秋茴 追問

2022-05-11 09:35

老師,這個是內賬來的。然后是稅前的哦。

小林老師 解答

2022-05-11 09:40

您好,那您的分錄沒問題

秋茴 追問

2022-05-11 10:37

然后月底飯堂過來結算的時候(假如8000元),再做這樣的分錄。借:管理費用-員工餐費5000   其他應收款-個人餐費3000
貸:現金8000,這樣對嗎?

小林老師 解答

2022-05-11 10:39

您好,是的,但是您只需要5000的發票

秋茴 追問

2022-05-11 10:42

內賬的,老師,有票沒票都沒關系了的。

小林老師 解答

2022-05-11 10:52

您好,那您的處理沒問題

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相關問題討論
你好,應該計提的是本月的工資,你上一個月的工資在上一個月里面計提的, 一月份計提是一月份的工資。
2022-02-09 13:28:54
是的,這個是工資表作為附件
2022-03-28 10:57:52
你好! 1.每月月底,計提工資或獎金 借管理費用 貸應付職工薪酬 2.當月交納社保 借管理費用…社保費 其他應收款…個人社保 貸銀行存款 3.次月發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款…個人社保(扣除個人社保) 應交稅費…個人所得稅
2022-03-26 11:09:31
你好 那你12月的工資是在12月計提的嗎? 你要紅沖以前年度損益來紅沖。 因為1月的工資計入成本費用 會影響1月的利潤的。 而不是影響19年12月的利潤的。
2020-02-13 13:45:53
你好,在7月底計提
2017-08-15 15:36:11
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