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秋茴
于2022-05-11 09:16 發布 ??771次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-11 09:17
您好,是借應付職工薪酬工資,貸其他應付款
秋茴 追問
2022-05-11 09:26
老師,先做計提工資的分錄啊?借:管理費用-工資 貸:其他應收款-個人餐費/社保 貸:應付職工薪酬-工資,我是這樣做的。
小林老師 解答
2022-05-11 09:30
您好,不是,就是您確認10是稅后還是稅前
2022-05-11 09:35
老師,這個是內賬來的。然后是稅前的哦。
2022-05-11 09:40
您好,那您的分錄沒問題
2022-05-11 10:37
然后月底飯堂過來結算的時候(假如8000元),再做這樣的分錄。借:管理費用-員工餐費5000 其他應收款-個人餐費3000貸:現金8000,這樣對嗎?
2022-05-11 10:39
您好,是的,但是您只需要5000的發票
2022-05-11 10:42
內賬的,老師,有票沒票都沒關系了的。
2022-05-11 10:52
您好,那您的處理沒問題
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本月發上月工資 計提工資的時候是計提上月的工資嘛?
答: 你好,應該計提的是本月的工資,你上一個月的工資在上一個月里面計提的, 一月份計提是一月份的工資。
老師,計提當月工資的附件依據是工資表嗎?
答: 是的,這個是工資表作為附件
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月工資當月發,當月計提了下月工資,也就是我在12月份預提了1月工資,現在知道錯了,怎么補救?
答: 你好 那你12月的工資是在12月計提的嗎? 你要紅沖以前年度損益來紅沖。 因為1月的工資計入成本費用 會影響1月的利潤的。 而不是影響19年12月的利潤的。
老師,我們是4月底發放3月份的工資,3月工資還沒有算出來,我3月份做賬這個計提工資和人工成本這塊需要怎么做啊?之前是每次都等工資算好了確定下來了再接著往下做賬
討論
2021年7-12月工資薪金都只報0,但是賬上都有計提工資,現在要怎樣把多提的數沖出來
每月工資怎么計提呢,不知道
每個月工資怎么計提,不知道
請問一下老師,2022年計提工資230萬,發放170萬,含2022年1月發放的2021年12月計提的10萬,含2022年7月發放上年獎金30萬,2023年1月發放2022年12月工資10萬,2023年3月發放2022年獎金30萬,做2022年匯算時賬載金額是多少?實際發放金額是多少,稅收金額是多少,怎么調整?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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秋茴 追問
2022-05-11 09:26
小林老師 解答
2022-05-11 09:30
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2022-05-11 09:35
小林老師 解答
2022-05-11 09:40
秋茴 追問
2022-05-11 10:37
小林老師 解答
2022-05-11 10:39
秋茴 追問
2022-05-11 10:42
小林老師 解答
2022-05-11 10:52