
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應交稅費 貸應付賬款 本月支付時 借應付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應付職工應酬 貸應收賬款 銀行存款 應交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
答: 借應收賬款 借管理費用,負數 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
是這樣的,我剛接手一家去年新開設的公司,公司一直沒有財務,所以只給外賬公司的人做了外賬,內賬一直沒有做,現在老板的意思是他新買一個財務系統,讓我把去年的內賬補上,出具報表等等 請問下,我現在該收集哪些數據呢?該怎么著手去工作 有老師回復說 那你就盤點數據 ; 你比如4月建賬; 你就盤點截止到3月末 所有的 期末數據 比如庫存商品 ;固定資產; 應交稅費 實收資本。 應收賬款。 應付賬款。 銀行存款。 庫存現金等明細 那去年度沒做的賬呢,怎么補?、?
答: 你好;? ?你首先要清楚之前的? 期末數據才能建賬的;如果什么都不知道? 就沒法處理的 ;? 你 去看看21年1月建賬 ;? ?你是21年新開的公司 是幾月開始成立的???
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):借:主營業務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業務老師才能給您回答









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