

你好,老師!建筑企業內賬有個疑問,買20萬的車首付10萬,10萬貸款2年沒有利息,別人做的賬是每月還車貸時直接入借固定資產貸銀行存款,沒有長期借款,這種做法是錯誤的嗎
答: 你好,這種做法是不對的,因為固定資產的原值不正確就會影響折舊
2008年1月1日,企業與建設銀行達成協議,借入為期兩年的長期借款500000元用于廠房建設,利率10%,到期一次還本付息,款存銀行。會計分錄為什么不是借:長期借款-建設銀行 600000 貸:銀行存款500000 固定資產100000
答: 你借款是,銀行存款增加,借:銀行存款 500000 貸:長期借款 500000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業用銀行存款購買一批建筑材料,用于自建固定資產,該業務涉及的賬戶包括
答: 你好 主要是包括在建工程,銀行存款,增值稅
向一天內發生的經濟業務比如: 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產借;固定資產清理 貸;銀行存款借;銀行存款 貸;固定資產清理 是可以寫在一張記賬憑證上還是分開寫呢?
你好老師 請教下,之前的融資購入的固定資產,每期的還款:借主營業務成本 借:進項稅 貸:銀行存款了,并沒有 記賬 借:固定資產 借:進項稅 貸:長期應付款。現在把這個固定資產賣掉了,要怎么走賬呢?
購買固定資產分期付款收發票,分錄這樣做的 收到合同:借:固定資產 貸:長期應付款 收到發票時:借:長期應付款 負數 貸:應交稅費(進項稅額) 付款時:借:長期應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎









粵公網安備 44030502000945號



QQ老師 解答
2022-05-11 06:18