
老師你好,我公司剛成立,發放的工資怎么做賬務處理?
答: 同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
你好 老師 我公司找的勞務派遣公司發放的工資 社保 住房公積金等都是勞務派遣再交 那我公司賬務處理怎么做啊
答: 您好,你們公司,等于說,就承擔這個費用是吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司剛成立,發放人員的工資是法人先墊支的 ,這一筆應該怎么做賬
答: 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款法人





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