老師,早上好,我司3月出口了一批貨物,海外錢也付過來 問
電子稅務局做進貨憑證信息回退,把 2 月誤抵扣發票退回 所屬期做進項稅額轉出 發票重新勾選退稅勾選 正常申報出口退稅即可 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
同學,你好 要申報的,《通用申報表(稅及附征稅費)》適用于多項稅(費)種的申報,包括財產和行為稅等相關稅費 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答
老師好!收匯明細表和當期出口的明細表一起申報,沒 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們是小規模納稅人,鐵路提柜,開了國際鐵路貨 問
你好,按照運輸合同和倉儲合同申報印花稅 答

老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
應交稅費下設的科目轉出未交增值稅和未交增值稅,還有稅控盤減免稅怎么在一起做分錄啊
答: 你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅減免稅款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控盤的賬,我計入了減免稅,月底有又把它用了,單就是沒有結轉,現在減免稅上面借方還有金額,請問我要怎么結轉呢?我結轉到未交增值稅了,那我未交增值稅借方就有余額了,我每月要交的稅又是對的,就是減免稅,我把應交稅金全部查完了 就是這個上面多了,老師幫我分析下是哪里出了問題呢
答: 你好,你把涉及稅控盤的全部分錄發給我看一下 正確的應該是 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交稅費(減免稅額) 貸:管理費用










粵公網安備 44030502000945號


