送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-09 13:55

同學,你好
不需要做帳

實操學堂 追問

2022-05-09 13:59

那這個租金是政府直接支付給園區的  錢不從公司走賬 但發票卻是開給我們公司    這個怎么弄呀  主要是會收到廠租發票

小菲老師 解答

2022-05-09 14:01

同學,你好
這樣子需要做帳
借:管理費用-房租
貸:營業外收入

實操學堂 追問

2022-05-09 14:25

那是等收到發票后統一轉還是每月計提就轉營業外收入?

小菲老師 解答

2022-05-09 14:26

同學,你好

可以每月計提轉

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 不需要做帳
2022-05-09 13:55:10
你不是說是免租金的嗎?借管理費用貸營業外收入
2020-03-23 14:07:48
你好! 最好是每個月做一筆借:管理費用——租金 貸:預付賬款 不過既然17年沒提,你讓對方開一張房租發票,然后直接一次性計入18年的管理費用,做一筆借:管理費用——房租3650 貸:預付賬款——房租 3650
2018-02-07 18:46:26
您好 請問是前三個月免租金嗎
2024-03-06 22:14:08
同學你好 很高興為你解答 之前按照新準則做的嗎?
2022-02-14 17:09:22
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