送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-05-08 10:15

你好
這個最好是有掛載項目,如果沒有
借:應收賬款---分部
貸:主營業務收入
增值稅

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你好 這個最好是有掛載項目,如果沒有 借:應收賬款---分部 貸:主營業務收入 增值稅
2022-05-08 10:15:02
你好 借:無形資產 貸:實收資本
2022-03-17 19:10:27
好,那他的工資是怎么構成的,固定的嗎?
2024-03-05 16:26:46
同學您好, 1、中央財政,收到外債資金時, 借:其他財政存款? 50000000 ? 貸:其他應付款? 50000000 支付給用款單位時, 借:其他應付款? 50000000 ? 貸:其他財政存款? 50000000 2、省財政, 借:其他財政存款? 50000000 ? 貸:債務收入? 50000000 借:待償債凈資產—借入款項? 50000000 ? 貸:借入款項—應付本金? 50000000 轉撥給H市時, 借:債務轉貸支出? ?30000000 ? 貸:其他財政存款? 30000000 借:應收**外債轉貸款—應收本金—H市? 30000000 ? 貸:資產基金—應收**外債轉貸款? 30000000 3、H市, 借:其他財政存款? 30000000 ? 貸:債務轉貸收入? 30000000 借:待償債凈資產—應付**外債轉貸款? 30000000 ? 貸:應付**外債轉貸款—應付本金? 30000000
2022-12-12 10:00:07
借:固定資產,65000,貸:實收資本,65000
2022-12-17 13:51:39
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