
老師,21年我做了不開票收入是30000元,我做分錄時,稅費減免的時候是按1%金額做,還是按3%的金額做,
答: 您好,這個是按照1%做就行
6月份免稅金額多計提了,普票有開1%的發票,我計提的時候按照不含稅3%計提的,現在有二個問題:一是季度申報增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計提3000,做賬時我也按3%計提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發票是1000的稅額,多計提了2000了。現在7月份我應該怎么做分錄。原來做的是應交稅費應交增值稅-3000,貸:營業外收入 3000 。
答: 你好,你的完整分錄是怎么做的?你開發票的時候怎么做?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,月銷售額不超過10萬,城建稅減半,免教育費附加及地方教育費附加和水利基金。請問我們做賬時是直接按照減免后的金額做分錄,還是要把減免前的金額做分錄,然后再做一步減免部分的分錄?感謝老師指點
答: 你好,是直接按應交的來寫分錄就行。




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晴天娃娃 追問
2022-05-07 11:27
小鎖老師 解答
2022-05-07 11:29