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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經濟師,稅務師

2022-05-06 10:06

在會計處理時可以根據(jù)實質重于形式的原則,你要按照但是支付的金額確認固定資產原值計入固定資產,但是因為沒有發(fā)票你每月計提的折舊,在匯算清繳的時候都要納稅調增!

欣欣子 追問

2022-05-06 10:18

現(xiàn)在就是想請教老師,在這種情況下入賬,記賬憑證中固定資產的對應科目是哪個?

秦楓老師 解答

2022-05-06 10:26

你當時錢付出去 ,怎么記賬的,  沖銷當時的憑證, 在借:固定資產 貸:銀行存款或者現(xiàn)金或者其他應付款-法人   如果之前的記錄都沒有了  你借:固定資產 貸:其他應付款-法人(主要當時誰墊付的資金購買的固定資產)

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相關問題討論
你好 正常轉固定資產? 折舊納稅調整就行?
2022-03-02 15:36:14
在會計處理時可以根據(jù)實質重于形式的原則,你要按照但是支付的金額確認固定資產原值計入固定資產,但是因為沒有發(fā)票你每月計提的折舊,在匯算清繳的時候都要納稅調增!
2022-05-06 10:06:48
同學你好 按照公允價值
2022-04-21 18:44:06
同學,也是要計入固定資 產的,只是這一部分計提的折舊在匯算清繳納稅調增
2022-11-16 15:25:19
同學,你好 讓對方提供發(fā)票
2022-09-06 18:58:00
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