送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-05 20:15

您好
借:預收賬款 100000
貸:主營業務收入 80000
貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10400
貸:銀行存款 100000-80000-10400=9600

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您好 借:預收賬款 100000 貸:主營業務收入 80000 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10400 貸:銀行存款 100000-80000-10400=9600
2022-05-05 20:15:08
你好 借:銀行存款,貸:預收賬款 借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款,貸:預收賬款
2023-05-24 17:37:15
您好 解答如下 對的
2022-12-03 10:02:34
借原材料乙材料6萬 應交稅費應交增值稅進項7800 貸銀行存款
2022-11-24 23:11:45
你好 借:在途物資—黃油??,在途物資—雞蛋,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-11-16 20:40:54
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