
老師您好!上個月預收貸方20000,這個月開票了130290,收到銀行存款80000,請問怎么做分錄
答: 借:銀行存款80000,預收賬款,貸:主營業務收入130290,應交稅費應交增值稅銷項稅額
老板欠別人的錢,然后拿公司公戶的錢還給別人了,在公司的角度怎么做分錄呢 貸方:銀行存款 借方應該掛什么,
答: 借其他應收款,貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,有這種會計分錄嗎?借 管理費用—辦公費 銀行存款貸 銀行存款借方的銀行存款是從銀行退回的多余款,貸方銀行存款是一開始支付的款項,可以謝謝做分錄嗎
答: 那直接就是借管理費用負數,同時貸銀行存款負數。







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婷紫 追問
2022-05-04 18:46
易 老師 解答
2022-05-04 18:58