送心意

賀漢賓老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-05-04 17:43

你好同學,
打個比方,差額沖減工程結算-建安收入就可以了,如果之前開票直接計入主營業務收入,直接沖主營業務收入就可以了,把掛的應收賬款余額沖掉。
希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!

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你好同學, 打個比方,差額沖減工程結算-建安收入就可以了,如果之前開票直接計入主營業務收入,直接沖主營業務收入就可以了,把掛的應收賬款余額沖掉。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!
2022-05-04 17:43:38
你好;? ? ?那你們 合同是不是 比如約定了按13%開票 。而你實際按9% 所以 對方扣除4%個點來? 付款是嗎?? ?
2022-02-28 15:04:20
只能計入其他負債里面的
2022-03-01 16:58:49
你好,支付貨款就是含稅金額,全部計入應付賬款啊 購進的時候, 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 支付的時候 借:應付賬款,貸:銀行存款?
2022-03-23 08:55:10
因為如果使用受控于[應付系統],就不能在總賬中使用應付賬款這個科目,要在應付賬款模解決方法: 1、如果軟件有應收應付模塊那這張憑證需要去應收下面完成。 2、如果沒有應收應付那要去的基礎檔案里面看的會計科目,應收賬款這個科目選擇了客戶往來后軟件會自動進行應收受控處理,要在科目修改右下角把應收受控取消。 3、進入總賬——選項——這里面有個可以使用受控科目,把這里打上勾,就可以在總賬出憑證了,但如果有應收系統那還是不要用這個方法,那樣的話會使在應收和總賬對賬時對不起來。中處理相關業務。
2022-11-13 14:37:26
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