送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-29 18:01

您好
借:銀行存款 3000
貸:預收賬款 2000
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

追問

2022-04-29 18:06

預收帳款不是只有收租金的時候才用嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-29 18:13

不是的 收到貨物的時候也可以用的啊

追問

2022-04-29 18:24

請問一下合同負債是怎么用?

bamboo老師 解答

2022-04-29 18:25

合同負債,是指企業已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務,2018年1月1日起施行的企業會計準則第14號——收入(財會[2017]22號)。
一般沒有新收入準則的單位不要用的

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您好 借:銀行存款 3000 貸:預收賬款 2000 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-04-29 18:01:13
您好,您做代收代付處理,這個發票不是您這邊開。
2020-06-19 14:27:35
你好,對的是的,需要視同銷售的。
2022-06-15 10:39:42
您好!對于你們來說。你一共收到了950元。 你借現金950 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-11-09 15:34:18
借銀行存款380 預計負債380 貸預收賬款760 借預收賬款198 貸主營業務收入198×380÷760 預計負債198×380÷760 借主營業務成本189 貸庫存商品189
2022-03-25 14:40:59
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