上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問(wèn)
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問(wèn)
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問(wèn)
你好,可以的如果沒(méi)其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問(wèn)
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬(wàn) 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫(kù)存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫(kù)存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問(wèn)
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師好,無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生與攤銷的分錄是 產(chǎn)生時(shí) 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用---無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn) 還是借:管理費(fèi)用 ---長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
答: 你好,借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款 分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷。
我現(xiàn)在一個(gè)網(wǎng)站域名注冊(cè)1500元借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷一個(gè)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)5400元借無(wú)形資產(chǎn),貸銀行存款借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷不知道對(duì)不對(duì)?
答: 您好,這樣處理是正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)是這樣寫分錄嗎?借長(zhǎng)期待攤,貸銀行存款,攤攤銷時(shí),借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷嗎
答: 您好,不是貸累計(jì)攤銷









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