

你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司的某一個新員工3月份入職5天,a公司3月給該新員工繳納社保446.75,這226.75的費用已經產生了,在a公司賬上已經扣費了。但是a公司規定新員工入職工作沒超過7天就辭職的話,那么是不給予結算工資的,所以用這社保446.75來抵工資,但是3月工資表上也沒有該新員工的名單,那么財務做賬的時候,其他應付款-代扣代繳個人社保部分 科目有余額(理應是平的),請問現在這個賬怎么做平
答: 您好!你這個做的不對,應該工資表上有這個人,才能抵扣。不然只能結轉至營業外支出了
本月應發工資6000,社保個人部分565.8單位部分1431.12,個人所得稅13.03,實發工資5421.17計提工資社保分錄是否如下?:銀行賬戶錢不夠,只扣了社保,工資是老板墊付計提工資:借 管理費用6000貸 應付職工薪酬6000計提社保:借 管理費用社保1431.12貸 應付職工薪酬社保1431.12發放工資:借 應付職工薪酬6000貸 其他應付款5421.17 其他應付款社保565.8 應交稅費13.03繳納社保:借 應付職工薪酬社保1431.12 其他應付款社保565.8貸 銀行存款1996.92個稅扣款:借 應交稅費 個人所得稅13.03貸 銀行存款13.03
答: 你好,分錄正確的??梢宰尷习宕蚩畹焦?,然后發放時從公司賬戶發出去。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司專門幫人交社保,銀行每月都有交社保人打的社保金額。我這么走賬可以不。1.借:管理費用工資。貸:應付職工薪酬-工資。2.發放工資:借:應付職工薪酬-工資。貸:庫存現金。這里不記其他應付款。等銀行收到社保錢,再計入其他應付款。繳納社保的時候。沖其他應付款。這樣行不
答: 你好,你們是代收代付掛靠的嗎?那你給他申報個稅是多少?









粵公網安備 44030502000945號


