送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-28 17:02

1借生產成本A產品41000
-B產品1400
制造費用100
管理費用200
貸原材料42700

暖暖老師 解答

2022-04-28 17:02

2借預付賬款6000
貸銀行存款6000

暖暖老師 解答

2022-04-28 17:03

3借其他應收款800
貸庫存現金800

暖暖老師 解答

2022-04-28 17:03

4借管理費120
制造費用90
貸庫存現金210

暖暖老師 解答

2022-04-28 17:03

5借制造費用3000
管理費用1000
貸累計折舊4000

暖暖老師 解答

2022-04-28 17:04

6借生產成本A產品35000
-B產品25000
制造費用13000
管理費用7000
貸應付職工薪酬80000

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相關問題討論
1借生產成本A產品41000 -B產品1400 制造費用100 管理費用200 貸原材料42700
2022-04-28 17:02:28
您好 1、12月二日,從明達公司購入甲材料50000 千克,價格為254000元,注明的增值稅額為33020元,材料尚未到達,貨款未付。 借:原材料-甲 254000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 33020 貸:應付賬款-明達公司 254000%2B33020=287020 2、12月3日,已庫存現金預付辦公室主任王雷,差旅費900元。 借:其他應收款-王雷? 900 貸:庫存現金 900 3、2月六日,行政管理部門以庫存現金購買辦公用品200元。 借:管理費用 200 貸:庫存現金 200 4、12月10日,從銀行提取現金35000元已備發放本月工資。 借:庫存現金 35000 貸:銀行存款 35000 5、12月12日,辦公室主任王雷出差歸來,報銷差旅費800元,交回現金100元。 借:管理費用 800 借:庫存現金 100 貸:其他應收款-王雷 900 6、12月14日,以銀行存款支付電視臺廣告費12000元。 借:銷售費用-廣告費 12000 貸:銀行存款 12000 7、12月25日收到東方公司上月所欠貸款12000元存入銀行。 借:銀行存款 12000 貸:應收賬款-東方公司 12000 8、12月28日,收到星海公司投入的設備一臺金箍,確認價值為130000元。 借:固定資產 130000 貸:實收資本 130000 9、12月31日提車,本月折舊11000元,其中生產車間8000元,行政管理部門3000元。 借:制造費用8000 借:管理費用3000 貸:累計折舊 11000
2022-06-23 09:19:26
你好,同學, 1.借:其他應收款2000 貸:庫存現金2000
2022-03-15 12:30:40
利潤 借;財務費用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款 借方藍字 網站開發費用 大概多少金額 報銷培訓費用計入管理費用 其他對的
2022-04-25 15:38:12
同學,這個錢是轉到法人的名下嗎?
2021-12-12 18:55:01
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