老師你好,開出的的發(fā)票是6個點現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

老師,小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票已交的發(fā)票怎樣做會計分錄?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
一般納稅人是可以開具增值稅普通發(fā)票,也可以開具增值稅專用發(fā)票,對吧?
答: 是的,一般納稅人是可以開具增值稅普通發(fā)票,也可以開具增值稅專用發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷售的時候,不管是開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅他都有這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額是嗎
答: 您好 一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 是的









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