送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-27 07:51

你肯定是需要把之前的暫估的會計分錄沖銷。

優雅的柚子 追問

2022-04-27 07:52

收到發票也要做一筆紅沖再正確做分錄吧

東老師 解答

2022-04-27 07:52

對,也要把你之前的沖銷了,再按照正確的做。

優雅的柚子 追問

2022-04-27 07:57

謝謝老師。早上好。

東老師 解答

2022-04-27 08:03

不客氣,幫忙給個五星好評。

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相關問題討論
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
2022-03-16 15:31:08
合伙企業沒有企業所得稅,所以個稅也是計入所得稅費用里面的
2022-03-15 11:44:11
借:以前年度損益調整貸:應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-03-15 17:50:07
學員,你好!需要認真核對,暫估的20萬是否能在后期取到發票,如果可以就不需要沖減。祝你工作愉快!
2022-04-27 00:21:02
你好,哪個月錯誤在發現的月份修改一下就可以。
2022-06-30 10:10:24
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