請問, 異常發票進項稅額轉出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現在做進項轉出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 月末結轉 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務領導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權,金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業執照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我想問下跨年開具的紅字發票,可不可以抵扣去年的所得稅
答: 你好;? ? 匯算之前開的 紅字發票 可以按紅沖的? 收入來的 ; 可以的? ?
今天開紅字發票把去年的成本沖掉了,所得稅匯算應該怎么填?
答: 你好,匯算清繳按沒有沖銷之前的數據填寫啊?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
今天開紅字發票把去年的成本沖掉了,所得稅匯算應該怎么填? 這個票后面不會開回來,相當于我去年記的成本就沒有成本了。我就需要把這部分調整,使利潤調高 還是說,我2022年做21年的所得稅匯算時,不調。等到23年的時候做22年的所得稅匯算再把利潤調高?
答: 你好,開了紅字發票的話不用調去年的,按紅字發票直接沖減當期成本就可以






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郭老師 解答
2022-04-26 17:45