
以前企業所得稅是零申報,企業所得稅年度怎么申報
答: 同學,你好 也是0申報
老師我想問一下我們去年第三季度企業所得稅申報以后,沒有查到扣款,現在也不知道當時到底交了沒,現在報年報的時候看有個退稅應該怎么辦呀這個是第三季度的申報表,第一張是年度匯算的申報表
答: 匯算表里有預繳1082.69,如果你的業務真實,你就申報完,退稅,如果不是,你就調整一下,看看工資還有沒付的嗎,調增一下,看看別的費用啥的,都調增一下
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,企 業所得稅年度匯算時發現之前已預交的企業所得稅申報比應交數多,但又不想申請退稅,申報時在寫報告時該怎么處理比較好呢?該調整增加的都已調整了,現在是直接調整增加一筆嗎?
答: 你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額調增就可以的。











粵公網安備 44030502000945號



陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-26 11:56
現亮老師 解答
2022-04-26 13:35