
,向大家請教一個問題?去年預估了費用 柴油票 分錄是 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 25000 現在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦??(共6張票一起25063元)來票 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款 我2021年匯算清繳了。
答: 借預付賬款借管理費用,負數 借管理費用貸預付賬款,這63塊錢在今年抵扣。
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應付款今年回票是發現忘記計提進行稅了,已經匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我21年預提多了費用,預提多余了的費用已經在申報21年年終匯算清繳補交完了 現在22年我怎么調整這筆預提的費,當時21年預提的費用分錄是:借:管理費用-其他 貸:其他應付款
答: 您好 請問單位用什么會計準則
老師,先收到發票,等后期付款,會計分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應付款或者走賬 借管理費用 貸:預付賬款,這樣可以不?
比如開具一年的租金發票是下半年到明年上半年可以在今年把下半年的費用一次性進入成本嗎 1、計入半年的租金計入管理費用 不分攤 2、沒有預付賬款計入可以計入其他應付款嗎 需要掛什么明細
老師您好,其他應收款轉至預提費用,匯算清繳前提供發票沖銷。分錄是:借:其他應付款--預提費用 貸:其他應收款;借:管理費用 貸:預提費用 ,可以這樣嗎
您好:去年的會計在12月份 計提了借 :管理費用 ——清算費,貸:其他應付款——其他,今年我沒用這個科目,我要怎么沖掉呢,謝謝。小規模公司
老師,公司老板自己支付的費用沒有取得發票,賬務處理借:管理費用一辦公費等 貸:其他應付款一老板,匯算清繳時進行納稅調增,這樣是不是就沒有什么風險了?










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