
去年企業有盈利交了8萬的企業所得稅,但是實際是虧損的,發票忘記開進來了,今年可以發票開過來了可以申請退稅嗎
答: 您好,如果是去年的費用提前計提出來了,而且發票是在5月30日之前開進來的,是不用繳納的。像您說的這種情況不能。
老師,我想問下,我公司去年是盈利的繳納企業所得稅了,今年一二季度也是預繳了企業所得稅,但是年底虧損24萬,請問我申請退稅的時候是根據我這個年度虧損額將去年和今年預繳的全都退我,還是就將今年預繳的退我,剩余的虧損以后年度彌補
答: 如果您的公司在去年盈利并繳納了企業所得稅,而今年的一二季度也預繳了企業所得稅,但年底出現虧損24萬,您可以在申請退稅時,根據今年的虧損額將去年和今年預繳的企業所得稅進行退稅申請。具體的退稅金額將根據您所在地的稅法和政策進行計算。 一般來說,如果您的公司今年年底出現虧損,并且您的公司有預繳的企業所得稅,您可以向當地稅務機關申請退稅。但是,具體的退稅金額和方式將取決于您所在地的稅法和政策。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好。申報2022年度企業所得稅,顯示要退稅1000元。還需要提交退稅申請嗎?提交后才能到賬嗎?
答: 您好,需要提交,然后一般都是2周時間










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