送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-25 17:41

您好
比如建筑企業 提供異地建筑服務 就需要用到
根據預繳的不含稅金額*征收率

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相關問題討論
學員你好,增值稅直接用應交稅費-應交增值稅即可
2022-12-01 09:53:21
你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個? ?銷項稅大于了進項稅? ? 還有進項稅轉出是嗎? ??
2022-03-10 15:31:14
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
您好 比如建筑企業 提供異地建筑服務 就需要用到 根據預繳的不含稅金額*征收率
2022-04-25 17:41:58
您好 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 是核算開具發票的稅額 應交稅費-末交增值稅 應該是應該繳納的增值稅稅額 不繳納的就從應交稅費-應交增值稅-銷項稅轉到營業外收入
2024-07-14 22:00:10
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