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小盼
于2022-04-25 15:05 發布 ??1380次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-04-25 15:10
你好!所得稅主表里要填的成本里不要減這一部分的
蔣飛老師 解答
2022-04-25 15:11
是的,是全部填上一年12月利潤表上的數據的
2022-04-25 15:12
如果這個成本里面有需調的業務招待費用和福利費,也要擇出來填在納稅調整表里的
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銷售費用中的業務招待費所得稅匯算中,要調增嗎
答: 你好,是的,也跟管理費用一樣要調增的
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅匯算清繳,房地產企業開發間接費用的招待費是否應該和管理費用,銷售費用的招待費一并計算納稅調整?
答: 對,這個是需要一起計算納稅調整了。
企業所得稅匯算,銷售費用中的業務招待費還扣除嗎,還是說只扣除管理費用
討論
制造費用業務招待費怎么企業所得稅匯算清繳
某企業年銷售收入1000萬元,年實際發生業務招待費10萬元,企業當可在所得稅前列支的業務招待費金額是多少?
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
業務招待費沒有票可以白條入賬嗎?在企業所得稅是可不可以抵扣
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2022-04-25 15:11
蔣飛老師 解答
2022-04-25 15:12