送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-25 14:12

同學,你好

發票開票頁面點開,點負數,然后輸入藍字發票號碼代碼,根據提示操作就可以

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同學,你好 發票開票頁面點開,點負數,然后輸入藍字發票號碼代碼,根據提示操作就可以
2022-04-25 14:12:44
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2021-10-14 19:18:51
你好 專票未認證就把發票退回給銷售方 銷售方開紅字信息表 開紅字發票 沖發票,對方認證,由對方開紅字信息表,銷售方再開紅票,普票你直接開負數發票就可以了
2022-06-21 10:36:42
進入系統-發.票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入“普通發票填開”界面-點擊“負數”按鈕-填寫相應的正數發票的號碼和代碼-系統彈出相應的正數發票的信息,確定-系統自動生成負數發票-打印發票
2020-04-08 16:41:59
首先,你需要準備好發票沖紅的原因證明文件,然后登錄財稅系統,輸入需要沖紅的發票信息,下載相應的開票申請表,填寫完畢并上傳至財稅系統,最后財稅系統會審核通過后發放沖紅發票。
2023-03-22 10:29:00
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