成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統操作,還是說成本核算的規則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
老師,開具出口發票是按照FOB來開具,但是報關單上是 問
你好總金額剔除海運費和保費就是 答
請問餐飲內賬,酒水過期扔了我做的分錄是借待處理 問
你好,你的會計分錄是對的沒問題 答
請問個稅申報系統我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答

老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費用里面借:管理費用——房租貸:預付賬款就不攤銷了
答: 借:管理費用——房租 貸:預付賬款 這個就是每月攤銷的啊
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發票,我之前分錄是:借- 管理費用 , 貸-預付賬款(暫估攤銷)。現在是我們轉租出去了,已經收了錢,并且給承租方開了發票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業務收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業務成本,借其他業務成本貸預付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 您好 我們單位剛交了1年的房租 那做賬的時候 是計入預付賬款或者待攤費用里 然后每月攤銷到管理費用-租金里合適呢 還是按著最新政策還是什么 計入到使用權資產里 最新的這個 不太清楚怎么做 謝謝您
答: 同學,您好! 預付房租時 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 然后每月攤銷 借:管理費用-租金 貸:預付賬款-房租








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喜悅的鮮花 追問
2022-04-25 10:44
郭老師 解答
2022-04-25 10:44
郭老師 解答
2022-04-25 10:44