送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-22 16:41

同學你好
計算甲公司本年7月的應納增值稅=銷項200*13%加339/(1加13%)*13%加11.3/(1加13%)*13%減進項(13加0.45加50*10%加3*9%加1.3)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,請把題目完整發一下
2022-03-13 13:45:24
同學你好 計算甲公司本年7月的應納增值稅=銷項200*13%加339/(1加13%)*13%加11.3/(1加13%)*13%減進項(13加0.45加50*10%加3*9%加1.3)
2022-04-22 16:41:09
(1)根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》,增值稅專用發票應當開具稅率為13%的增值稅,故本項支出應當納入一般納稅人銷項稅額統計表中,計算應納稅額。 (2)根據《中華人民共和國農產品進口稅收優惠政策》,在農產品進口稅收優惠政策框架下,農產品的進口稅收可以免征,故本項支出不用計算應納稅額。 (3)根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》,低值易耗品增值稅稅率為11%,故本項支出應當納入一般納稅人銷項稅額統計表中,計算應納稅額。 (4)根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》,銷售產品的增值稅的稅率一般為13%,故本項收入應當納入一般納稅人進項稅額統計表中,計算應納稅額。
2023-03-01 12:53:53
借 現金等 貸 其他業務收入 應交稅費 借 其他業務成本 貸周轉材料-低值易耗品
2021-06-21 19:06:11
借,周轉材料一低值易耗品4000 借,應交稅費一應增進520 貸,銀行存款4520 借生產成本4000 貸周轉材料一低值易耗品4000 借銀行存款150 貸其他業務收入? 應交稅費
2022-04-10 10:52:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...