送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-21 12:04

您好
承擔了不應該承擔的 計入營業外支出 匯算清繳的時候納稅調整
不用過應交稅費科目

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相關問題討論
您好 承擔了不應該承擔的 計入營業外支出 匯算清繳的時候納稅調整 不用過應交稅費科目
2022-04-21 12:04:00
你好 借:稅金及附加,貸:應交稅費 繳納的時候,借:應交稅費,貸:銀行存款 增值稅銷項稅是確認收入的時候,確認的, 借:應收賬款??貸:主營業務收入??應交稅費—應交增值稅—銷項稅 材料發票確認進項稅,借:原材料,應交稅費—應交增值稅—進項稅,貸:應付賬款 月末結轉的時候, 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅??貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅??貸:應交稅費—未交增值稅 繳納的時候,借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
2022-04-04 08:29:49
會計分錄的具體操作可以采用客戶通過外國專家勞務開支來實現。具體做法是:借:客戶賬戶-外國專家勞務費;貸:應交稅費-應交個人所得稅。比如:某公司從國外聘請了一名外籍專家,此人收取的勞務費為50000元,其中應交的個人所得稅為10000元,則會計分錄為:借:外國專家勞務費50000元;貸:應交稅費10000元,應交個人所得稅10000元。
2023-03-01 10:05:55
您好 請問是公司食堂發生的勞務費么
2019-05-25 14:42:10
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
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