
勞務公司開的是普通發票,比如A項目我們開票含稅100萬 ,然后分包給勞務公司30萬(含稅) 同時我們預繳的增值稅和附加稅是按100-30=70萬來預繳 勞務公司會給我們開30萬的發票 同時勞務公司也是按30萬來做預繳,這樣的話 我們當月的申報表 表四本期實際繳納蘭怎么填寫
答: 同學你好 你的表四是哪一個呢
老師,我這個勞務公司是4月底開戶的。然后我5-6月開了增值稅普通發票20幾萬的發票。我沒有申報。現在更正申報的話。我是需要申報和我開的數字一樣的工資嘛
答: 你們沒有管理費,沒有利潤嗎?應該比你的工資多。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模公司取得承租人在稅務局代開的普通發票,產生的附加稅及增值稅如何走賬
答: 你好。這個是。開票方自己承擔的。和取得發票這一方沒有關系。








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天青色等煙雨 追問
2022-04-20 17:45
樸老師 解答
2022-04-20 17:45
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2022-04-20 18:40
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2022-04-20 18:45