老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學你好 對于你家來說是 預收賬款,還是說,你家已經確認過應收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經確認過收入與應收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,你好,這是我們企業的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發生印花稅應稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統操作,還是說成本核算的規則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答

我們每月會有一些兼職勞務要算勞務成本,然后每個月給一個員工一些備用金,然后他每周要給那些人日結工資,可以借:其他應收 貸:銀行存款,然后按月支付情況 借:勞務成本 貸:其他應收 ,然后 借:主營業務成本 貸:勞務成本,這樣記賬 對嗎
答: 你好; 可以的。可以這樣處理分錄的
借,主營業務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估成本時:按采購單生成憑證借:主營業務成本 貸:其他應付款-原料采購 (按企業實際選擇)采購到票時:依據采購發票生成憑證借:主營業務成本 ??借:進項稅 ????????借:其他應付款-原料采購????貸:銀行存款 ?????????這樣做對嗎
答: 不對 借其他應付款 借主營業務成本負數 借主營業務成本 進項貸銀行存款









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天青色等煙雨 追問
2022-04-20 14:36
meizi老師 解答
2022-04-20 14:42