我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細表的數(shù)據(jù)填 問
納稅調(diào)整項目明細表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細表(A105030)》的合計行數(shù)據(jù)自動匯總帶過來的,無需手動填寫,系統(tǒng)會自動取數(shù)。 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補貼,然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問
如果是沒有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請問,公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費已經(jīng)退到賬戶 這個時候需 問
您好,不用,這個申報無票收入就可以 答

應(yīng)稅職工福利費要記入應(yīng)納稅所得額嗎
答: 是個稅的嗎?如果能分到每個人的,需要合并到工資一塊算個稅。
一個員工應(yīng)付工資13000元 三險一金2889元應(yīng)稅職工福利費100元(不考慮專項附加扣除項目)那他本月應(yīng)納稅所得額是多少?1-2月應(yīng)納稅所得額10622元那么累計應(yīng)納稅額是多少?累計已繳費318.66元應(yīng)補(退)稅額是多少?求解析與過程感謝感謝
答: 你好,同學(xué) 本月應(yīng)納稅所得額=(工資薪金所得+應(yīng)稅福利費-三險一金-專項附加扣除等-5000)=13000-2889+100-5000=5211 累計應(yīng)納稅額=(5211+10622)*3%=474.99 累計已繳費318.66元應(yīng)補(退)稅額=474.99-318.66=156.33
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用職工福利費-140萬?銷售費用福利費-14萬>應(yīng)付之后福利費80萬貸方余額。所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費 賬載金額,實際金額,稅收金額都分別為怎么填(職工工資支出1665萬))
答: 您好,職工工資支出1665萬的14%等 于233.1,實際沒有超標(biāo),福利費的發(fā)生額可以全部稅前扣除,但最后還有80余額能在匯繳前實際支付了嗎,能實際發(fā)入,賬載金額,實際金額,稅收金額都是184










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