請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

(1)收到 A 單位歸還欠貨款50000元存人銀仃。(2)企業購入材料一批,買價80000元,增值稅額13600元,對方代熱運費1600元 E 費的增值稅略):貨款、運雜費和增值稅已通過銀行存款文付,材科尚未人庫。(3)根據本月“發料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產車間生產產品領用材料7o000元、基本生產車間一般耗用材料986元,行政管理部門領用材料2800元。(4)計提本月固定資產折舊,其中:基本生產車間22000元,行政管理部門8000元專設銷售機構1600元。(5)提取本月福利費,其中:基本生產車間生產工人8220元,基李生廣車間管理人員644元,行政管理部門人員2254元,利司人員805T(6)企業銷售給中興工廠甲產品2000件,售價每件300元價就為600000元102000元。中興工廠以銀行存款支付了202000元,剩余款項出具一6個月到期的年行承兌匯票。對方開具的増值稅專用發票上注明稅金為(7)當年,按會計核算原則計算的會葉利潤為1000000元所得私(1)計算企業應交所得
答: 你好,請把題目完整發一下
購買材料,有增值稅專用發票有收料單有銀行承兌協議有銀行承兌匯票的存根有銀行承兌匯票的手續費,問怎么做分錄
答: 你好;? ? ? 你們用匯票去支付 貨款的話 。 這個 貼現手續費是你公司來承擔嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
資料:齊天公司 xx 年12月發生如經濟業務。(1)1日,以銀行存款支付廣告費8000元。(2)9日,用銀行存款支付報刊費800元,其中生產車間承擔400元,其余由管理部門承擔。(3)10日,以銀行存款向希望工程捐款10000元。(4)16日,預付下年報刊費2000元,用銀行存款支付。(5)16日,銷售甲產品200臺,每臺售價5000元,銷售乙產品300臺,每臺售價3000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。(6)17日,行政管理部門購買辦公用品700元,以現金支付。(7)26日,匯總本月各部門領用材料,如下表所示。材料領用匯總表項目 A 材料 B 材料合計甲產品領用187000126000313000乙產品領用12000087000207000生產車間領用10001000行政管理部門領用10001000合計308000 214000 522000(8)26日,計提固定資產折舊25000元,其中,生產車間用固定資產折舊15000元,行政管理部門固定資產折舊10000元。(9)29日,計提本月應負擔的短期借款利息8000元
答: 您好 請問可以把7的領料表截圖一下嗎










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