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如果應付款實際上和做的帳是對不上的應該怎么辦?就是以后也對不上的那種,有些長期掛在應付賬款那里,不知道怎么處理?這樣對帳有什么影響?
采購入庫單的單據和分錄是什么,付款給材料供應商的分錄是什么,買了辦公電腦,其他出庫單對應什么分錄,發票和付款對應什么分錄,請問在哪里可以學習到進銷存,其他領用的財務分錄和對應的單據分別是什么的內容?
四月份購五萬元貨,月底與供應商對帳先記錄,五月份貨款仍然與供應商對帳記錄好,六月初老板付了供應商四月份的貨款后怎樣去做詳細帳?
二季度應收帳款,預付帳款,其他應收款財務報表的金額和6月份的余額表的金額不一致會是哪些原因造成的啊 財務報表不是根據余額表來編制的嗎
老師,涉及外幣核算時,請問應收帳款,應付帳款月末需要調匯嗎?以前月末我沒有調,是等到收到,支付時再調的。請問哪種做法更規范,或者具體怎么做更好




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潘潘老師 解答
2022-04-16 00:06