老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點那個徐志杰,進去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發企業。幫別人代購了辦公用品, 問
同學,你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費,計入 問
同學你好 這個計入成本哦 答

我們是外貿企業,有一小部分外銷(小批量、樣品)出口是未報關的,因為報關費也挺高,不劃算。這樣我們也無法去申請出口退稅了。但我們這部分有進項的專用發票,不知道這部分進項發票該做如何處理?勾選的時候是怎么去勾選呢?
答: 同學,你好! 有兩種處理方式 1、未報關部分轉內銷,相應的進項稅額可以抵扣 2、未報關部分申請免稅,相應的進項稅額不可以抵扣
出口退稅,一個報關單可以對應幾個采購專項發票進行出口退稅申報嗎?
答: 你好,可以的。這個沒關系。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我現在有一張進項發票需要退稅,目前 報關單有(出口日期是2021.12月);需要出口退稅的進項發票有(開具日期是2021.9月份);出口發票目前未開具;未做退稅勾選;未做退稅申報。 請問 我先進行哪一步再進行哪一步才能辦理出口退稅成功
答: 你好,如果要在1月所屬期退稅的,可以先把出口發票開具了,然后退稅勾選,最后在2月申報期申報即可









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