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香蕉裙子
于2022-04-15 17:01 發布 ??1419次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-15 17:04
借應交稅費貸利潤分配未分配利潤
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老師,請問12月份多計提印花稅,在1月份怎么調整
答: 金額小,直接在1月紅沖就是
去年12月份多計提了印花稅,如何調整
答: 借應交稅費貸利潤分配未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提的印花稅比實際繳納的印花稅少了一分,在下個月應該怎么調整賬務處理
答: 您好 可以補計提一分錢
去年已計提的印花稅繳納后未入賬,如何調整
討論
去年的印花稅沒有計提,直接做到應交稅金里,需要調整嗎?現在應交稅金/印花稅的余額在借方
前面幾個月印花稅記成,管理費用_印花稅了,現在這個月要調整成稅金及附加-印花稅?怎么調?
老師你好,去年12月份的印花稅在今年的1月份交的,怎么做分錄調整一下呢老師,交印花稅的時候我做的分錄是借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 在9月份我調整一下應交稅費-印花稅 ,分錄是借:應交稅費-印花稅 貸:以前年度損益調整 但是資產負債表不平,正好錯的是我調整印花稅的余額
忘記計提上年度印花稅,1月補錄:借:利潤分配—未分配利潤,貸:應交稅費—印花稅,公司是小企業會計準則,納稅調整是調21年度的還是調整22年度的?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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