送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-15 14:46

那就按正確的入賬。但是不能稅前扣除。

陳洋 追問

2022-04-15 14:59

老師,是我沒說清楚,我是酒店,顧客不退回來,服務名稱開了我們沒有的,稅率還高,收不到退回的票,又跨月了,我們能做廢嗎?有什么辦法處理減少損失?

玲老師 解答

2022-04-15 15:03

。普通發票您開負數發票再開正確發票就行了。

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相關問題討論
那就按正確的入賬。但是不能稅前扣除。
2022-04-15 14:46:27
同學你好 這個按照正確的申報
2022-01-07 06:36:27
需要與對方溝通,或向稅局舉報
2023-11-08 16:38:43
你可以根據納稅人的申報期來處理這筆交易,因為跨月,需要在上一月和本月分開處理。在上一月,可以將開具紅字發票的借方分錄錄入“應交稅費-應交增值稅”科目;將開具藍字發票的借方分錄錄入“應收賬款”科目。而在本月,你可以將原來開具紅字發票的貸方分錄錄入“應收賬款”科目;將原來發票的貸方分錄錄入“應交稅費-應交增值稅”科目。
2023-03-20 18:36:45
您好,。用負數發票做原來相反的分錄。。收到正確發票時,按發票再入賬。
2022-04-02 09:49:19
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