老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

每個都計提股東工資,到月底發放。但是計提的更多,發放的時候更少。同時項目有利潤才發放,無利潤不發放。這樣可以麼。
答: 你好,可以的,但是次年匯算清交,如果你不發下去的話,不允許抵扣所得稅的。
3個股東年終有利潤分紅,請問他們三個人可否每月做工資表發放,并且發放年終獎。最后分紅?
答: 您好,有勞動合同是可以的,沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,關于股東分紅的賬務處理,有疑問:1、股東分紅按股權占比分紅,不管實收資本是否到位,對嗎?2、計提股東分紅,需要把“利潤分配-應付利潤” 結轉到“利潤分配-未分配利潤”嗎?還是等發放分紅,再結轉?
答: 您好,1看章程規定,2最好是結轉后在發放





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