送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-15 11:32

1:該筆業務可以抵扣的進項稅額13
2、計算:該筆業務可以抵扣的進項稅9

暖暖老師 解答

2022-04-15 11:32

3計算:該筆業務的銷項稅額?50/1.06*6%=2.83
4、計算:該筆業務的銷項稅額21200/1.06*6%=1200

暖暖老師 解答

2022-04-15 11:33

5該筆業務不需要計算增值稅
?6計算第三季度該銀行應納增值稅額?(1200+2.83)-(13+9)

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相關問題討論
您好 一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發票或者增值稅都有這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
當期可以抵扣進項稅額是 5.2+5=10.2 當期銷項稅額的計算是 (31.8+26.5+10600)/1.06*0.06=603.3 應交增值稅是 603.3-10.2=593.1
2022-03-30 19:27:41
你好 計算該銀行第一季度應納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=5萬%2B31.8萬/1.06*6%%2B?26. 5萬/1.06*6%%2B1. 06億/1.06*6%—5.2萬
2022-04-15 20:55:49
1:該筆業務可以抵扣的進項稅額13 2、計算:該筆業務可以抵扣的進項稅9
2022-04-15 11:32:03
正常開票就是了,有真實的業務就可以開
2023-11-29 14:49:24
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