
我單位是建筑勞務(wù)公司,按簡(jiǎn)易計(jì)稅只開3%的發(fā)票,誤開成9%.跨月作廢,多繳增值稅,可以沖減簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅嗎
答: 你好; 你多繳納的 部分 ; 你去看看報(bào)稅的是在 一般計(jì)稅欄次報(bào)的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅欄次報(bào)的?
我單位是建筑勞務(wù)公司,按簡(jiǎn)易計(jì)稅只開3%的發(fā)票,誤開成9%.跨月作廢,多繳增值稅,可以沖減簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅嗎
答: 可以的,你可以在納稅期間內(nèi),把多繳的增值稅申請(qǐng)沖減,沖減簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅,以達(dá)到費(fèi)用減少的目的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑勞務(wù)公司當(dāng)月異地預(yù)繳增值稅,次月申報(bào)時(shí)預(yù)繳的數(shù)據(jù)帶不出來(lái),我填寫實(shí)際預(yù)繳金額,與申報(bào)金額相差0.01.我應(yīng)該填寫實(shí)際預(yù)繳的金額吧 ?但是增值稅主表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)的0.01怎么辦呢?或者是不是表四可以少填0.01?
答: 您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下









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