送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-15 05:48

你好,因為你跨年了,所以要通過以前年度損益調整科目代替管理費用沖減這十萬,然后再按發票金額,做藍字分錄

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:57

老師你能幫我寫出分錄嗎?我不會

QQ老師 解答

2022-04-15 06:01

你好,現在取得的發票53000也是抵扣去年的嗎?

舒適的自行車 追問

2022-04-15 06:13

是的,老師

QQ老師 解答

2022-04-15 06:36

你好!借應付賬款暫估10貸以前年度損益調整  10
借以前年度損益調整53000  貸應付賬款53000  然后把以前年度損益調整科目余額轉入未分配利潤

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你好,實際業務是多少的?
2022-05-27 12:57:47
你好,因為你跨年了,所以要通過以前年度損益調整科目代替管理費用沖減這十萬,然后再按發票金額,做藍字分錄
2022-04-15 05:48:40
你好本年度的正常記賬,沖銷要拿到那個暫估的發票才可以,你再把發票正常入賬
2022-04-15 05:21:27
您好!可以的。沒問題
2022-03-10 15:01:15
您好 請問發生了什么業務
2022-03-20 15:11:18
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