老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答
老師,您好!建筑掛靠施工方入庫原材料需要具體哪些 問
您好,入庫流程屬于內部管控,沒有標準,看企業規模,規模大審批簽字會多做一些,比如經理簽字,采購簽字,庫管員簽字入庫 答
老師,你幫我看下,這個科目余額表,損益結轉了嗎 問
同學你好,結轉過了, 【主營業務成本/財務費用 】余額=0 【本年利潤】當期發生額=上述兩個合計=154328 答
老師,你好,我司是一般納稅人,因公司處于虧損狀態,老 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
咨詢一問下房產稅的問題,我們公司有租入場地和租 問
不是,只是房東按租金交房產稅,轉租不交 答

就是我去年年底我們公司(小規模)暫估了費用 97700元 ,分錄是:借: 管理費用—辦公費 97700 貸:應付賬款—暫估費用97700今年只收到了15104.81元,這個是不是要進行調整,要怎么做賬務處理呢?
答: 你好,實際業務是多少的?
早上好老師,2021年12月我公司(小規模)暫估管理費用10萬元,我現在22年3月份季末沖銷掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理費用有一張設計費發票53000元,我怎么把我描述的問題做賬務處理呀?我之前的暫估分錄是借:管理費用10萬元 貸:應付賬款10萬元 我現在收到53000元費用票,想沖銷之前這10萬元暫估,因為收到的手機部分暫估費用,想問怎樣寫分錄
答: 你好,因為你跨年了,所以要通過以前年度損益調整科目代替管理費用沖減這十萬,然后再按發票金額,做藍字分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模公司,21年10月入庫大桶水及礦泉水2440元,本月直接領用出庫,發票未開,22年2月份開具普票2440并付款,我21年直接做:借:管理費用—辦公費2440 貸:應付賬款2440 22年做借應付賬款2440貸銀行存款2440這樣做對不對。
答: 您好!可以的。沒問題









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2022-04-15 05:57
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2022-04-15 06:01
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2022-04-15 06:36