送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-04-15 07:42

您好!如果是總額法,把管理費用改成其他收益,同時管理費用單獨做憑證

藤月 追問

2022-04-15 08:12

也是在每一年發放獎金的時候做嗎?匯算需要調嗎

丁小丁老師 解答

2022-04-15 08:48

您好!是計提確認費用的時候,同時確認其他收益,實際發生的時候不用調整

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相關問題討論
您好!如果是總額法,把管理費用改成其他收益,同時管理費用單獨做憑證
2022-04-15 07:42:18
借:銀行存款 400 貸:應付債券--面值 400
2019-06-18 12:41:00
學員您好,借:應收賬款負數,貸:主營業務收入負數,應交稅金應交增值稅負數。借:主營業務成本負數,貸:庫存商品負數
2023-12-26 23:28:19
您好,是這樣的? ?借 銀行存款? ? ? 20000-20000*2%=19600? ?貸 股本 5000? 資本公積? 19600-5000=14600
2023-11-11 14:19:40
你好,學員,你看看老師截圖官網首頁框框的位置的
2022-02-13 18:40:47
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