
我司是21年8月成立的投資項目公司,21年已談合同收保證金,21年發生招待費9萬,職工福利費5萬,工資應發合計3萬,營業收入為0,利潤總額為-58萬。年報企業所得稅時需要填“納稅調整項目明細表”里業務招待費的調增調減金額嗎?職工福利費支出要填“職工薪酬調整明細表”嗎?
答: 您好,業務招待費需要填寫納稅調增,
企業所得稅匯算清繳中,納稅調整項目明細表中業務招待費的稅收金額應如何統計
答: 你賬套里面業務招待費累計數的百分之六十,營收的千分之五 兩個數填低的那個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問企業所得稅年報中納稅調整項目明細表、職工薪資支出及納稅調整明細表怎么填列
答: 你好,職工薪酬明細表賬載金額填寫計提的看應付職工薪酬貸方發生額合計 實際金額按應付職工薪酬借方發生額合計是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除比例的,填寫實際金額, 如果有扣除比例的扣除比例大于實際金額的填寫,實際金額相反的,填寫扣除比例









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小林老師 解答
2022-04-14 19:55